管理宝典 首页制度表格培训资料方案计划书创业指南营销管理网络营销手册范本论文中心文秘宝典信发网首页

查询资料:

国外专家教你 如何在网上赚钱

您的位置:下载首页-> 下载分类-> 制度表格-> 财务管理-> 财务审计作业管理制度

本类下载TOP10

·财务管理常用表格
·财务管理制度文件(2)
·财务管理制度文件(1)
·财务管理制度文件(3)
·财务管理制度文件(4)
·企业合理避税三大技巧
·公司理财案例分析
·企业财务预警研究
·企业集团资产经营策略分析
·财务审计作业管理制度
财务审计作业管理制度
资料语言:简体中文
资料大小:22K
授权方式:会员资料版
加入时间:2005-3-13
下载次数:1485
资料评级:
资料简介:
1、 目的
为加强公司制定本制度。
2、 范围
本制度包括公司财务收支的全过程。
3、 职责
3、1审计部门经理负责授权范围内周期审计工作计划的制定。
3、2审计小组负责人负责项目审计计划的制定、审计现场工作的组织安排及审计报告的撰写。
3、3审计小组成员负责分工范围内的审计证据的收集、审计工作底稿的编写、审计建议的提出。
3、4审计部门经理负责审计决定的初步审核。
3、5总经理负责审计决定的最终审批。
3、6财务助理负责对本制度的实施过程进行财务管控。
3、7企管部负责本制度的审核执行及对财务勾稽管理。
3、8总经理负责本制度的批准执行。
4、 内容
4、1根据周期审计工作计划和董事会临时决定审计部门成立审计小组。
4、2审计小组负责人根据具体审计目的拟定审计工作方案。对审计重点、人员分工、审计时间、需被审计单位提供的资料作出规划后报审计部门经理审批。
4、3审计部门经理审批通过后,通知被审计单位;如审批不通过则重新编制审计工作方案。
4、4 现场审计
4、4、1货币资金的审计
4、4、1、1盘点库存现金,核实现金余额是否在核准范围,检查是否有白条抵库等违反财务制度的现象。
4、4、1、2审阅现金日记帐及银行日记帐,同时与收付款凭证相核对,检查货币资金收支收支是否安规定的程序和权限办理。
4、4、1、2索取银行对账单及银行存款余额调节表和银行日记账核对,检查是否有异常进出,逐笔核实长期未达帐。
4、4、2存货审计

以下略

.........
注意不能使 用网络蚂蚁或网络快车下载;WinRAR软件3.0以上版本解压[常见问题指南]

点这里下载-> 财务审计作业管理制度

注意事项:
不能使用网络蚂蚁或网络 快车下载本站资料;WinRAR软件3.0以上版本
如果您发现链接错误或其它问题 ,请点击报告错误,谢谢合作!!
欢迎广大朋友们给我们提供更多 资料方便大家交流!


关于本站
| 常见问题 | 服务价格 | 付款方式 | 在线咨询

  1220657@gmail.com QQ:1220657
信发网 1999-2008

信发网首页 | 管理宝典 | 文秘宝典 | 论文中心 | 手册范本 | 网络宝典 | 1变N系统